Nous sommes le 31 Juillet 2010, 23:00

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Asset Accounting / Comptabilité des immobilisations

OAWT - Définir textes zones valeur AW01

Bonjour,

La transaction OAWT permet de saisir ces propres textes pour chacun des tableaux d'évaluation dans un plan d'évaluation. Ce sont les textes qui apparaissent lorsque l'on affiche les valeurs d'une immobilisation (AW01N).

Cordialement.
Pascal
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Archivage FI-AA : les transactions à connaître

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous quelques transactions concernant l'archivage du module Immobilisations :

Transaction OARC - Durée de résidence des immob.et valeurs d'immob.(déf.client)
Enregistrez dans cette zone combien d'années les objets d'immobilisations doivent résider dans le système (données ou valeurs de base), avant que vous puissiez les archiver (en sus de la durée de résidence déterminée par le système, qui est d'un an).

Transaction OARK - Paramétrages archives
Vous saisissez l'objet concerné, à savoir AM_ASSET - ...
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OAPL - Plan d'évaluation par défaut

Bonjour,

Une petite transaction utile qui permet de renseigner le plan d'avaluation par défaut et qui vous évite de le saisir à chaque fois.

Cela fait double emploi avec la gestion des ID paramètres.

Cordialement.
Pascal
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Lexique des pièces comptables AA

Bonjour,

Je me présente, Othmane BENSAD, j'ai bénéficié de la formation SAP - Academy chez SAP France et je suis actuellement responsable détudes MOA / SI Finance chez Maroc Telecom, l'une des filiales les plus rentables du groupe Vivendi.

Je suis actuellement chargé de réaliser un lexique sur les pièces Immobilisations allant de AA jusqu'à ZZ.

Je vous serai très reconnaissant si vous pourriez m'indiquer une référence pour pouvoir réaliser ce travail et partager de ...
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ECC5 - Nouveautés Ecritures périodiques

Bonjour,

:o Depuis la version ECC5, il est maintenant possible de saisir un type de pièce par défaut qui sera utilisé lors du lancement de la comptabilisation des écritures périodiques.

Enfin, la transaction ASKB (comptabilisation par batch input) est remplacée par la transaction ASKBN (comptabilisation en direct input). Ce programme enregistre les immobilisations existantes de tableaux d'évaluation marqués comme tableaux à comptabilisation périodique.

Et pour finir, la ...
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ECC6 - Nouveautés AA et Ledgers : les limites

Bonjour,

Comme je l'indiquais précédemment il est maintenant possible d'affecter à un tableau un groupe de ledger (qui contient un ou plusieurs ledgers).

ATTENTION : Le tableau directeur "01" alimente lui tous les ledgers de FI-GL quel que soit les affectations des autres tableaux. Il ne sert à rien d'ailleurs de lui affecter un groupe de ledger.

Petit exemple :

Objectifs :
Tableau 01 Norme IAS --> Ledger IAS
Tableau 11 Norme CRC --> Ledger ...
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[T&A] Incidence de OAOA sur Reprise AS91

Bonjour,

Avant de procéder à la reprise des immobilisations vie la transaction AS91 (création des données de la fiche et saisie des valeurs par tableaux), il convient d’abord de connaître le type de catégorie d’immobilisation que vous utilisez, car la transaction ne réagit pas de la même façon :

« Transaction OAOA : Définir les catégories d’immobilisations »
Cadre : « Statut immo en cours »
• Pas d’IEC, ou IEC gérée avec totaux  ...
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[T&A] Rattrapage d'amortissements

Bonjour,

Comment saisir une entrée sur une immobilisation avec un rattrapage des amortissements des années précédentes lors de la comptabilisation de cette écriture ?

Je vous propose deux solutions :

Solution 1 : Utilisation de la transaction "ABNAN - Investissement additionnel".

Cette transaction permet d'enregistrer une valeur brute et un cumul d'amortissement dans la même écriture.
Exemple : Valeur brute = 50 000 / Date de mise en service : 01/01/1974 / Durée d'origine 50 ...
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[T&A] Arrêter la comptabilisation des amortissements

Bonjour,

Question : comment arrêter la comptabilisation des dotations aux amortissements pour une ou plusieurs immobilisations momentanément ?

Plusieurs solutions sont possibles (en fonction du contexte) :

- Solution 1 : Transaction OADB : Permet de gérer les modes de comptabilisation des tableaux, et si l'on souhaite désactiver un tableau dérivé, il faut dans la ligne "MAJ du grand livre" choisir : "0 - Pas de MAJ du grand livre. Cette solution est simple et ...
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Comptabilisation des dépréciations liées aux pertes de valeurs ?

Bonjour,

Dans le cadre de la mise en place de la norme IAS36 dans SAP, je pose la question suivante :

:?: Comment suivez vous les dépréciations liées aux pertes de valeurs dans le module FI-AA :

Par immobilisations, par catégories, ou uniquement en comptabilité générale ?

Cordialement.
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